Middelen begrotingsprogramma
Overzicht taakvelden
Bedragen x € 1.000 | |||||||
04 | Bestuur | Begroting 2025 stand voorjaarsnota | Begroting 2026 | Begroting | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 10.229 | 10.459 | 10.456 | 10.452 | 10.285 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 6.151 | 6.390 | 6.409 | 6.395 | 6.396 | |
04.01 | Veilige stad | 16.380 | 16.849 | 16.865 | 16.847 | 16.681 | |
0.2 | Burgerzaken | 3.793 | 4.273 | 4.443 | 4.300 | 4.300 | |
04.02 | Dienstverlening aan de stad | 3.793 | 4.273 | 4.443 | 4.300 | 4.300 | |
0.1 | Bestuur | 4.763 | 4.861 | 4.825 | 4.824 | 4.824 | |
0.4 | Overhead | 42.349 | 66.139 | 43.399 | 42.793 | 42.716 | |
04.03 | Effectief en efficiënt bestuurde stad | 47.112 | 71.000 | 48.224 | 47.617 | 47.541 | |
Totaal Lasten | 67.284 | 92.122 | 69.531 | 68.765 | 68.522 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -216 | -167 | -167 | -167 | -167 | |
04.01 | Veilige stad | -230 | -181 | -181 | -181 | -181 | |
0.2 | Burgerzaken | -2.388 | -2.476 | -2.502 | -2.521 | -2.521 | |
04.02 | Dienstverlening aan de stad | -2.388 | -2.476 | -2.502 | -2.521 | -2.521 | |
0.1 | Bestuur | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
0.4 | Overhead | -479 | -20.479 | -479 | -479 | -479 | |
04.03 | Effectief en efficiënt bestuurde stad | -481 | -20.481 | -481 | -481 | -481 | |
Totaal Baten | -3.099 | -23.138 | -3.164 | -3.183 | -3.183 | ||
Saldo van baten en lasten | 64.185 | 68.985 | 66.368 | 65.582 | 65.339 | ||
Mutaties reserves | 38 | -3.451 | 1.769 | 1.080 | 1.080 | ||
Saldo van baten en lasten | 64.223 | 65.534 | 68.137 | 66.662 | 66.419 |